Orden de Compra. Nº1719-57-CM26 "Orden de Compra: 1719-57-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1719-57-CM26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1719-57-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE SALUD COMUNAL
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 - Comuna de Sagrada Familia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación Presbítero Tomás Ignacio Correa S/N°, Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 280765,85
Dirección de Envío de la Factura Presbítero Tomás Ignacio Correa S/N°, Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA
R.U.T. 77.190.880-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTD 2
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD45 (2256708) LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD(2256708) LIMPIADOR DE HERIDAS VASHE NZT 5.5 SOLUCIÓN DE ACIDO HIPOCLOROSO PH6 FRASCO 250 ML UNIDAD ; Región del Maule ; Sagrada Familia; Calle Presbítero Tomás Ignacio Correa S/N°, Sagrada Familia. $ 17.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 799.560 $ 799.560
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES4 (2236863) APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES(2236863) APÓSITO URGOCLEAN ALGINATO DE PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES ; Región del Maule ; Sagrada Familia; Calle Presbítero Tomás Ignacio Correa S/N°, Sagrada Familia. $ 109.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.244 $ 439.244
0
2239-21-LR23
APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES3 (2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES(2229030) APÓSITO URGOTUL ESPUMA LIPOCOLOIDE CON PLATA 10 X 12 CM 16 UNIDADES ; Región del Maule ; Sagrada Familia; Calle Presbítero Tomás Ignacio Correa S/N°, Sagrada Familia. $ 79.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.911 $ 238.911
Total Neto $ 1.477.715
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 280.766
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.758.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.