Orden de Compra. Nº1721-132-AG21 "Compra Materiales de Mantención CFCH"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1721-132-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2021
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales de Mantención CFCH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Arica
Razón Social Gobernación Provincial de Arica
R.U.T. 60.511.011-8
Dirección de Unidad de Compra San Marcos 157
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 156 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Arica
R.U.T. 60.511.011-8
Dirección de Facturación San Marcos 157
Comuna Arica
Impuesto 238818,03
Dirección de Envío de la Factura San Marcos 157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40142115
Tubería de plástico160Unidadcoplas y codos de PVC (detalle anexo)  $ 347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.520 $ 55.520
27111508
Sierras20Unidadhoja de sierra de metal (detalle anexo)  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160
46181802
Lentes de protección5UnidadLestes protección (detalle anexo)  $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
31162506
Soporte de pared24UnidadCajas de tarugos (detalle anexo)  $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.184 $ 47.184
42291606
Cincel o gubia quirúrgico8UnidadCincel herramienta para mantención (detalle anexo)  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131611
Palas para basura4UnidadPala de jardín chica (detalle anexo)  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
23153303
Brocas o herramientas de moldeado24UnidadBroca normal y para rotomartillo concreto (detalle anexo)  $ 3.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.704 $ 76.704
30181509
Jabonera20UnidadDispensador jabón (detalle anexo)  $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.080 $ 210.080
40141702
Grifos20UnidadLlave lavamanos (detalle anexo)  $ 12.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
46182005
Máscaras o filtros de respirador o accesorios5UnidadMascaras doble filtro (detalle anexo)  $ 29.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500
31201602
Pastas6Unidadpasta para soldar (detalle anexo)  $ 3.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.524 $ 19.524
53102102
Overol y sobretodo para hombre50UnidadOverol desechable (detalle anexo)  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.100 $ 210.100
40141702
Grifos30UnidadLlave de paso (detalle anexo)  $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.860 $ 163.860
27112010
Horquetas2UnidadHorquetas (detalle anexo)  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 1.256.937
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 238.818
TOTAL OC $ 1.495.755


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 6.640.389-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.