|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1721-179-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-07-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra de insumo de computación para GPA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Arica |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Arica
|
|
R.U.T. |
60.511.011-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Marcos 157 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Arica
|
|
R.U.T. |
60.511.011-8 |
|
Dirección de Facturación |
San Marcos 157 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
18808,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Marcos 157 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ines Lourdes Perea Gonzalez |
|
Razón Social |
INES LOURDES PEREA GONZALEZ
|
|
R.U.T. |
8.721.670-5 |
|
Sucursal |
Ines Lourdes Perea Gonzalez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
32101608
| Memoria de sólo lectura (ROM) | 1 | Unidad no definida | MEMORIA EXTERNA PARA COMPUTADOR CON CAPACIDAD DE 1 TERA | |
$ 54.622,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.622
|
$ 54.622
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad no definida | TINTAS HP 122 XL NEGRA | |
$ 30.588,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.588
|
$ 30.588
|
47131813
| Limpia Pantalla | 2 | Unidad no definida | SET DE LIMPIA PANTALLA DE COMPUTADORES | |
$ 6.891,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.782
|
$ 13.782
|
|
|
Total Neto
|
$ 98.992
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 18.808
|
|
$ 117.800
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.