Orden de Compra. Nº1721-34-SE18 "SERV.MANTENCION DE NOTBOOK E IMPRESORA EXTRANJERIA"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1721-34-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-02-2018
Nombre de la Orden de Compra SERV.MANTENCION DE NOTBOOK E IMPRESORA EXTRANJERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Arica
Razón Social Gobernación Provincial de Arica
R.U.T. 60.511.011-8
Dirección de Unidad de Compra San Marcos 157
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Arica
R.U.T. 60.511.011-8
Dirección de Facturación San Marcos 157
Comuna Arica
Impuesto 4470,51
Dirección de Envío de la Factura San Marcos 157
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-02-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tecnicomp
Razón Social SOC COMERCIAL HECTOR PABLO ESPINDOLA ROJAS E I R L
R.U.T. 52.001.926-k
Sucursal Tecnicomp
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43211508
Computadores personales1Unidad no definidaSERVICIOS DE MANTENCION DE NOTBOOK GPA E IMPRESORA DE EXTRANJERIA   $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529
Total Neto $ 23.529
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.471
TOTAL OC $ 28.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.