|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1721-34-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-02-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERV.MANTENCION DE NOTBOOK E IMPRESORA EXTRANJERIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Gobernación Provincial de Arica |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Arica
|
|
R.U.T. |
60.511.011-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Marcos 157 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Arica
|
|
R.U.T. |
60.511.011-8 |
|
Dirección de Facturación |
San Marcos 157 |
|
Comuna |
Arica
|
|
Impuesto |
4470,51 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Marcos 157 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
08-02-2018 |
|
|
|
Proveedor |
Tecnicomp |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL HECTOR PABLO ESPINDOLA ROJAS E I R L
|
|
R.U.T. |
52.001.926-k |
|
Sucursal |
Tecnicomp |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43211508
| Computadores personales | 1 | Unidad no definida | SERVICIOS DE MANTENCION DE NOTBOOK GPA E IMPRESORA DE EXTRANJERIA | |
$ 23.529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.529
|
$ 23.529
|
|
|
Total Neto
|
$ 23.529
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.471
|
|
$ 28.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.