Orden de Compra. Nº1723-1012-SE19 "NOTA DE PEDIDO Nº 1228 PRODESAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-1012-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2019
Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO Nº 1228 PRODESAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-52-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 93537,4199
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13111016
Polietileno103Unidad no definida POLIETILENO INVERNADERO U.V. 2 TEMP-JIMENEZ 4 MT MT $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 389.546 $ 389.496
13111016
Polietileno10Unidad no definida POLIETILENO NEGRO (RECUPERADO) MT $ 1.608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.080 $ 16.084
30102212
Plancha de cinc3Unidad no definida ZINC ACANALADO 0,35 MM AZ-150 3,66 MT PLANCHA $ 7.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.445 $ 23.445
40141702
Grifos16Unidad no definida LLAVE DE PASO PVC CEM- HOFFENS 20 MM C/U $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.568 $ 27.563
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)25Unidad no definida TUBO PVC PRESION C/16- VINILIT 20 MM TIRA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.725 $ 35.714
Total Neto $ 492.302
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.537
TOTAL OC $ 585.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.