Orden de Compra. Nº1723-108-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1723-41-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-108-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1723-41-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140500000014000 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 61393,37
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-02-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Duque Fonseca
Razón Social COMECIALIZADORA DUQUE FONSECA SPA
R.U.T. 77.191.987-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Duque Fonseca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111804
Papeles de dibujo1UnidadGoma eva- lapices , siliconas, opalinas, pintura telas y otras - Materiales para talleres, programa centro diurno del adulto mayor. Goma eva- lapices , siliconas, opalinas, pintura telas y otras - Materiales para talleres, programa centro diurno del adulto mayor. $ 323.123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 323.123 $ 323.123
Total Neto $ 323.123
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.393
TOTAL OC $ 384.516


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.559.904-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.