Orden de Compra. Nº1723-119-SE15 "NOTA DE PEDIDO Nº143 SECRETARIA OFICINA DESARROLLO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-119-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2015
Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO Nº143 SECRETARIA OFICINA DESARROLLO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-105-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 296552
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-02-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INELEC
Razón Social CLAUDIO ANDRES LORCA MARTINEZ
R.U.T. 13.160.823-3
Sucursal INELEC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaARMADO Y DESARME DE CARPA ESTRUCTURA 400M2ARMADO Y DESARME DE CARPA ESTRUCTURA 400M2 $ 1.560.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560.800 $ 1.560.800
Total Neto $ 1.560.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 296.552
TOTAL OC $ 1.857.352


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.