Orden de Compra. Nº1723-119-SE17 "Nota de pedido N° 166- DOM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-119-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-01-2017
Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido N° 166- DOM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-107-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 25569,06
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111702
Cubiertas para asientos de inodoro2Unidad no definidaBUZON DESECHABLE BLACK - BULL UN BUZON DESECHABLE BLACK - BULL UN $ 1.209,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.418 $ 2.418
31211501
Pinturas al esmalte5Unidad no definidaESMALTE SINTETICO BLANCO - TRICOLOR GLN ESMALTE SINTETICO BLANCO - TRICOLOR GLN $ 18.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.135 $ 91.135
31211604
Diluyentes para pinturas5Unidad no definidaAGUARRAS MINERAL ENVASADA LITRO AGUARRAS MINERAL ENVASADA LITRO $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.015 $ 7.015
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA PLANA - HELA 2.1/2" BROCHA PLANA - HELA 2.1/2" $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.799 $ 5.799
31211904
Brochas3Unidad no definidaBROCHA PLANA HELA 4" BROCHA PLANA HELA 4" $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.807 $ 9.807
23153020
Guía de cinta10Unidad no definidaCINTA ENMARCAR 8MM 2"CINTA ENMARCAR 8MM 2" $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
Total Neto $ 134.574
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.569
TOTAL OC $ 160.143


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.