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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1723-1214-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-09-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Material Proyecto Fril Const. Aceras L |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1723-11205-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de los Lagos
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R.U.T. |
69.200.600-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martin Nº 1 |
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Comuna |
Los Lagos
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Impuesto |
190342 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martin Nº 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
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R.U.T. |
77.071.100-2 |
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Sucursal |
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 200 | Unidad no definida | bolsas de cemento | bolsas de cemento |
$ 3.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 764.800
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$ 764.800
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30103605
| Tablas de madera | 50 | Unidad no definida | tablas de pino de 3.20 de 1x4 | tablas de pino de 3.20 de 1x4 |
$ 1.084,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.200
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$ 54.200
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30103605
| Tablas de madera | 25 | Unidad no definida | madera de pino de 2x2x3,20 | madera de pino de 2x2x3,20 |
$ 1.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.200
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$ 25.200
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86131502
| Pintura | 6 | Unidad no definida | galones de antisol 4,5 litros | galones de antisol 4,5 litros |
$ 4.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.600
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$ 27.600
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13111016
| Polietileno | 100 | Unidad no definida | kilos politilenos | kilos politilenos |
$ 1.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 130.000
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$ 130.000
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Total Neto
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$ 1.001.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 190.342
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$ 1.192.142
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.