Orden de Compra. Nº1723-1214-SE09 "Adquisición Material Proyecto Fril Const. Aceras L"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-1214-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Material Proyecto Fril Const. Aceras L
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-11205-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 190342
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento200Unidad no definidabolsas de cementobolsas de cemento $ 3.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.800 $ 764.800
30103605
Tablas de madera50Unidad no definidatablas de pino de 3.20 de 1x4tablas de pino de 3.20 de 1x4 $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200
30103605
Tablas de madera25Unidad no definidamadera de pino de 2x2x3,20madera de pino de 2x2x3,20 $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
86131502
Pintura6Unidad no definidagalones de antisol 4,5 litrosgalones de antisol 4,5 litros $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
13111016
Polietileno100Unidad no definidakilos politilenoskilos politilenos $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
Total Neto $ 1.001.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.342
TOTAL OC $ 1.192.142


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.