Orden de Compra. Nº1723-1359-SE19 "Nota de Pedido N° 1529- DOM- Materiales para mural"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-1359-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 1529- DOM- Materiales para mural
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-52-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 57804,1009
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211701
Esmaltes3Unidad no definidaEsmalte al agua profesional blanco- tricolor GLEsmalte al agua profesional blanco- tricolor GL $ 19.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.107 $ 58.107
31211701
Esmaltes8Unidad no definidaEsmalte al agua prof. preparado- tricolor Base CEsmalte al agua prof. preparado- tricolor Base C $ 18.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.840 $ 147.840
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha plana hela 3"Brocha plana hela 3" $ 2.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.436 $ 5.437
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha plana Hela 1"Brocha plana Hela 1" $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.849
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrocha plana Hela 2"Brocha plana Hela 2" $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.101
31211507
Pinturas en aerosol30Unidad no definidaSpray esmalte rojo mandarin- sherwin williams 485Spray esmalte rojo mandarin- sherwin williams 485 $ 2.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.570 $ 69.580
24121502
Sacos para empaquetado100Unidad no definidaSaco Papero (capacidad 25 KG) 45x76 cmSaco Papero (capacidad 25 KG) 45x76 cm $ 183,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.300 $ 18.319
Total Neto $ 304.232
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.804
TOTAL OC $ 362.036


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.