Orden de Compra. Nº1723-1525-SE09 "NOTA DE PEDIDO N°1938.SECPLAN JUEGOS ANTILHUE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de los Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-1525-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2009
Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO N°1938.SECPLAN JUEGOS ANTILHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-11205-LP08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de los Lagos
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 15067
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10Unidad no definidaBROCHAS PLANA DE4"BROCHAS PLANA DE4" $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
23231602
Rodillo de terminación8Unidad no definidaRODILLO LANA CHIPORROTIGRE DE 7RODILLO LANA CHIPORROTIGRE DE 7 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
14101501
Pasta de papel9Unidad no definidaPASTA MUROPASTA MURO $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600
31191501
Papeles de lija25Unidad no definidaLIJA DE MADERALIJA DE MADERA $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
31191501
Papeles de lija15Unidad no definidaLIJA DE MADERA N°100 LIJA DE MADERA N°100 $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
42151639
Espátulas dentales3Unidad no definidaESPATULAS DE 4ESPATULAS DE 4" $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600
42151639
Espátulas dentales2Unidad no definidaESPATULAS DE 3"ESPATULAS DE 3" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
Total Neto $ 79.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.067
TOTAL OC $ 94.367


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.