Orden de Compra. Nº1723-174-SE19 "NOTA DE PEDIDO N°180- DOM- MATERIALES-SERVICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-174-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-02-2019
Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO N°180- DOM- MATERIALES-SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-52-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 180 del sistema 180.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 47069,5132
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA PLANA- HELA 1.1/2" C/UBROCHA PLANA- HELA 1.1/2" C/U $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.374 $ 1.374
24101715
Cinta transportadora4Unidad no definidaCINTA ENMASCARAR 36 MM 1.1/2" C/UCINTA ENMASCARAR 36 MM 1.1/2" C/U $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.716 $ 5.714
31211502
Pinturas de base acuosa12Unidad no definidaESMALTE AL AGUA PROF. PREPARADO- TRICOLOR BASE A GLESMALTE AL AGUA PROF. PREPARADO- TRICOLOR BASE A GL $ 18.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.736 $ 221.736
31211904
Brochas5Unidad no definidaBROCA PLANA- HELA 4" C/UBROCA PLANA- HELA 4" C/U $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.910
Total Neto $ 247.734
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.070
TOTAL OC $ 294.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.