Orden de Compra. Nº1723-175-SE19 "NOTA DE PEDIDO N°208 DOM- MATERIALES-SERVICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-175-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-02-2019
Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO N°208 DOM- MATERIALES-SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-6-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 208 del sistema 208.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 110594,44
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORCA Ingenieria EIRL
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION CLAUDIO LORCA E.I.R.L.
R.U.T. 76.493.824-0
Sucursal LORCA Ingenieria EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal12Unidad no definidaINSTALACION CENTRO ENCHUFEINSTALACION CENTRO ENCHUFE $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
80111613
Mano de obra temporal12Unidad no definidaINSTALACION CENTRO LUZINSTALACION CENTRO LUZ $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
32101510
Tablero de cables imprimido1Unidad no definidaCONSTRUCCION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADOCONSTRUCCION DE TABLERO ELECTRICO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO $ 50.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.076 $ 50.076
80111613
Mano de obra temporal40Unidad no definidaCONSTRUCCION ALIMENTADOR ELECTRICOCONSTRUCCION ALIMENTADOR ELECTRICO $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
80111613
Mano de obra temporal4Unidad no definidaMANTENCION REFLECTOR AREA HM 400 WMANTENCION REFLECTOR AREA HM 400 W $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 582.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.594
TOTAL OC $ 692.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.