Orden de Compra. Nº1723-296-SE26 "Nota de Pedido N° 402- Vialidad comuna- Reposicion"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-296-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 402- Vialidad comuna- Reposicion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-15-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.004.000.009.02 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna *
Impuesto 110352
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AINEL LTDA
Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA Y OBRAS ELECTRICAS AINEL L
R.U.T. 76.019.300-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AINEL LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1UnidadSERVICIOS DE REPARACIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, PERIODO 2026 AL 2028. SE EMITE ORDEN DE COMPRA SIMBOLICA, MONTO TOTAL DEL CONTRATO PERIODO 2026-2028 $180.000.000 IVA INC., MONTO ANUAL DISPONIBLE $60.000.000 IVA INCLUIDO.-ITEM 96- Reposición luminaria alumbrado publico ( luminaria+brazo+cableado) ITEM 113- Provision de luminarias Ap led 70W $ 580.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.800 $ 580.800
Total Neto $ 580.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 110.352
TOTAL OC $ 691.152


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.