Orden de Compra. Nº1723-360-SE26 "Nota de Pedido N° 466- DOM- Instalación en Ex-Dide"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-360-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 466- DOM- Instalación en Ex-Dide
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-16-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.001.000.000 del sistema municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna *
Impuesto 127996,92
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA
Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA
R.U.T. 76.493.824-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSERVICIOS DE OBRAS MENORES DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS, PERIODO 2026 AL 2028. SE EMITE ORDEN DE COMPRA SIMBOLICA, MONTO TOTAL DE CONTRATO PERIODO 2026-2028 $150.000.000 IVA INCL., MONTO ANUAL DIPSONIBLE $50.000.000 IVA INCL. ITEM 18.14- servicio de instalacion calefactor a leña en 2do piso +kit de instalacion ITEM 18.15- Servicio de instalacion calefactor a leña 1 er piso+ kit de instalacion $ 673.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673.668 $ 673.668
Total Neto $ 673.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.997
TOTAL OC $ 801.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.