Orden de Compra. Nº1723-421-SE24 "Nota de Pedido N° 535- DIDECO- Programa escuelas s"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-421-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 535- DIDECO- Programa escuelas s
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.000.000.000.033.000 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 59052
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Alberto
Razón Social COMERCIAL SUPERMACO SPA
R.U.T. 76.821.275-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Juan Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados200Unidad no definidacajas de jugo sabores 200 ml (item 10 convenio)cajas de jugo sabores 200 ml (item 10 convenio) $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.600 $ 70.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos200Unidad no definidagalleton individual avena chocolate 40 grs (item 36 del convenio)galleton individual avena chocolate 40 grs (item 36 del convenio) $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
50192303
Postres, helados o yogurt congelado200Unidad no definidaYogurth 125 grs sabores, ( item 50 del convenio)Yogurth 125 grs sabores, ( item 50 del convenio) $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.000 $ 47.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta200Unidad no definidacompota de frutas ( item 52 del convenio de suministro)compota de frutas ( item 52 del convenio de suministro) $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400
Total Neto $ 310.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.052
TOTAL OC $ 369.852


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.