Orden de Compra. Nº1723-432-SE25 "Nota de Pedido N° 490- DIDECO- Programa SENDA Prev"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-432-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 490- DIDECO- Programa SENDA Prev
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-79-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 11405000000043002 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna *
Impuesto 6592,43
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AMINORTE S.A.
Razón Social AMINORTE S A
R.U.T. 99.533.780-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AMINORTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso40Unidad no definidaITEM 66- Papel OpalinaITEM 66- Papel Opalina $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
60121535
Goma de borrar10Unidad no definidaITEM 51 Goma de Borrar grandeITEM 51 Goma de Borrar grande $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140 $ 1.140
44121618
Tijeras5Unidad no definidaITEM 110- Tijera oficina grandeITEM 110- Tijera oficina grande $ 1.167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.835 $ 5.835
31201503
Cintas adhesivas de protección4Unidad no definidaITEM 24- cinta de enmascararITEM 24- cinta de enmascarar $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.432 $ 2.432
44121701
Lápiz pasta30Unidad no definidaITEM 59 Lápiz pasta azulITEM 59 Lápiz pasta azul $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.740 $ 1.740
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Unidad no definidaITEM 116- Resta tamaño carta ITEM 116- Resta tamaño carta $ 3.854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.270 $ 19.270
Total Neto $ 34.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.592
TOTAL OC $ 41.289


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.