Orden de Compra. Nº1723-446-SE13 "Nota de Pedido Nº 609- DOM-Emergencia"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-446-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido Nº 609- DOM-Emergencia
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-194-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 90363,6808
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
21102204
Sierras para silvicultura2Unidad no definidaMotosierra MS 250 -Sthil 18"Motosierra MS 250 -Sthil 18" $ 237.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.598 $ 475.598
Total Neto $ 475.598
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.364
TOTAL OC $ 565.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.