Orden de Compra. Nº1723-45-SE26 "Nota de Pedido N°72- Señalizacion y demarcacion Vi"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-45-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N°72- Señalizacion y demarcacion Vi
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-85-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21531020040070000001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna *
Impuesto 1102571,9
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-01-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA
Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA
R.U.T. 76.493.824-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura15Unidad no definidaItem 1571 Pintura amarilla Item 1571 Pintura amarilla $ 166.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.494.155 $ 2.494.155
86131502
Pintura15Unidad no definidaItem 1572 Pintura BlancaItem 1572 Pintura Blanca $ 165.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.479.875 $ 2.479.875
31211906
Rodillos de pintar60Unidad no definidaItem 182- Rodillo de ChiporroItem 182- Rodillo de Chiporro $ 8.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.680 $ 490.680
31201509
Cinta adhesiva de nilon100Unidad no definidaItem 1196- Cinta de enmascaraItem 1196- Cinta de enmascara $ 3.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.300 $ 338.300
Total Neto $ 5.803.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.102.572
TOTAL OC $ 6.905.582


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.