Orden de Compra. Nº1723-477-SE22 "MATERIALES MANTENCIÓN DEFENSAS DE VENTANAS DEPARTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-477-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIÓN DEFENSAS DE VENTANAS DEPARTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-25-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 58995,38
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-09-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica5Unidad no definidaMALLA ACMA 2.25X5.82 MTS//ITEM 491 MALLA ACMA 2.25X5.82 MTS//ITEM 491 $ 38.441,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.205 $ 192.205
31161618
Barra roscada5Unidad no definidaBARRA ANGULO 25X25MM// ITEM 503BARRA ANGULO 25X25MM// ITEM 503 $ 14.242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.210 $ 71.210
23171509
Soldadura5Unidad no definidaSOLDADURA 60/11KG // ITEM 946SOLDADURA 60/11KG // ITEM 946 $ 6.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.425 $ 33.425
40142323
Disco de ruptura3Unidad no definidaDISCO DE CORTE METAL 9" // ITEM 962DISCO DE CORTE METAL 9" // ITEM 962 $ 4.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.662 $ 13.662
Total Neto $ 310.502
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.995
TOTAL OC $ 369.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.