Orden de Compra. Nº
1723-532-SE22
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MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1723-532-SE22
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
12-10-2022
Nombre de la Orden de Compra
MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1723-25-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T.
69.200.600-3
Dirección de Facturación
San Martin Nº 1
Comuna
Los Lagos
Impuesto
61639,61
Dirección de Envío de la Factura
San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T.
14.205.876-6
Sucursal
FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
10
Unidad no definida
SACOS DE CEMENTO CODIGO 449
SACOS DE CEMENTO CODIGO 449
$ 5.868,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.680
$ 58.680
12163501
Sellador de cementación
10
Unidad no definida
LITROS DE SIKA CODIGO 452
LITROS DE SIKA CODIGO 452
$ 11.685,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 116.850
$ 116.850
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
ANTICORROSIVO GALON GRIS VERDOSO CODIGO 139
ANTICORROSIVO GALON GRIS VERDOSO CODIGO 139
$ 23.851,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.851
$ 23.851
27111507
Cortadores de metal
10
Unidad no definida
DISCO DE CORTE PARA FIERRO CODIGO 953
DISCO DE CORTE PARA FIERRO CODIGO 953
$ 1.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.850
$ 12.850
27112801
Brocas
4
Unidad no definida
BROCAS FIERRO 10 MILIMETROS
BROCAS FIERRO 10 MILIMETROS
$ 5.737,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.948
$ 22.948
27112801
Brocas
4
Unidad no definida
BROCA FIERRO 8MM
BROCA FIERRO 8MM
$ 4.612,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.448
$ 18.448
27112801
Brocas
4
Unidad no definida
BROCAS FIERRO 6MM
BROCAS FIERRO 6MM
$ 2.657,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.628
$ 10.628
27112801
Brocas
4
Unidad no definida
BROCAS FIERRO 3MM
BROCAS FIERRO 3MM
$ 2.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.268
$ 8.268
31161503
Clavo-tornillo
40
Unidad no definida
TIRAFONDOS 1/4X2.5"
TIRAFONDOS 1/4X2.5"
$ 107,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.280
$ 4.280
31191501
Papeles de lija
1
Unidad no definida
LIJA MADERA CON VELCRO, METRO CUADRADO
LIJA MADERA CON VELCRO, METRO CUADRADO
$ 381,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 381
$ 381
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
ALGIFOL COLOR CAOBA GALON
ALGIFOL COLOR CAOBA GALON
$ 31.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.250
$ 31.250
44121618
Tijeras
1
Unidad no definida
TIJERA PARA CORTAR HOJALATA
TIJERA PARA CORTAR HOJALATA
$ 15.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.985
$ 15.985
Total Neto
$ 324.419
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 61.640
TOTAL OC
$ 386.059
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.