Orden de Compra. Nº1723-532-SE22 "MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-532-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2022
Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO ÁREAS VERDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-25-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 61639,61
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-10-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento10Unidad no definidaSACOS DE CEMENTO CODIGO 449SACOS DE CEMENTO CODIGO 449 $ 5.868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.680 $ 58.680
12163501
Sellador de cementación10Unidad no definidaLITROS DE SIKA CODIGO 452LITROS DE SIKA CODIGO 452 $ 11.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.850 $ 116.850
86131502
Pintura1Unidad no definidaANTICORROSIVO GALON GRIS VERDOSO CODIGO 139ANTICORROSIVO GALON GRIS VERDOSO CODIGO 139 $ 23.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.851 $ 23.851
27111507
Cortadores de metal10Unidad no definidaDISCO DE CORTE PARA FIERRO CODIGO 953DISCO DE CORTE PARA FIERRO CODIGO 953 $ 1.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.850 $ 12.850
27112801
Brocas4Unidad no definidaBROCAS FIERRO 10 MILIMETROSBROCAS FIERRO 10 MILIMETROS $ 5.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.948 $ 22.948
27112801
Brocas4Unidad no definidaBROCA FIERRO 8MMBROCA FIERRO 8MM $ 4.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.448 $ 18.448
27112801
Brocas4Unidad no definidaBROCAS FIERRO 6MMBROCAS FIERRO 6MM $ 2.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.628 $ 10.628
27112801
Brocas4Unidad no definidaBROCAS FIERRO 3MMBROCAS FIERRO 3MM $ 2.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.268 $ 8.268
31161503
Clavo-tornillo40Unidad no definidaTIRAFONDOS 1/4X2.5"TIRAFONDOS 1/4X2.5" $ 107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.280 $ 4.280
31191501
Papeles de lija1Unidad no definidaLIJA MADERA CON VELCRO, METRO CUADRADO LIJA MADERA CON VELCRO, METRO CUADRADO $ 381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 381 $ 381
86131502
Pintura1Unidad no definidaALGIFOL COLOR CAOBA GALONALGIFOL COLOR CAOBA GALON $ 31.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
44121618
Tijeras1Unidad no definidaTIJERA PARA CORTAR HOJALATATIJERA PARA CORTAR HOJALATA $ 15.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.985 $ 15.985
Total Neto $ 324.419
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.640
TOTAL OC $ 386.059


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.