Orden de Compra. Nº1723-585-SE15 "NOTA DE PEDIDO Nº694-REPARACION EX CASA ASILO DE A"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-585-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2015
Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO Nº694-REPARACION EX CASA ASILO DE A
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-115-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 6433,02
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaBROCHA PLANA HELA 3"BROCHA PLANA HELA 3" $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.059 $ 2.059
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad no definidaRODILLO CHIPORRORODILLO CHIPORRO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad no definidaAGUARRAS MINERAL ENVASADA LITROAGUARRAS MINERAL ENVASADA LITRO $ 1.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.403 $ 1.403
60121001
Pinturas1Unidad no definidaOLEO SINTETICO TINTETICO PRPARADO BASE A GLOLEO SINTETICO TINTETICO PRPARADO BASE A GL $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.387 $ 16.387
60121001
Pinturas1Unidad no definidaESMALTE AGUA BLANCO L.L. IRISESMALTE AGUA BLANCO L.L. IRIS $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076
31201503
Cintas adhesivas de protección2Unidad no definidaCINTA DE ENMASCARAR 24 MM 1"CINTA DE ENMASCARAR 24 MM 1" $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.496 $ 1.496
Total Neto $ 33.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.433
TOTAL OC $ 40.291


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.