Orden de Compra. Nº1723-597-SE24 "NOTA DE PEDIDO 753-Direccion de Obras"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-597-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO 753-Direccion de Obras
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-141-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos
Comuna Los Lagos
Impuesto 31849,13
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111507
Cortadores de metal10Unidad no definidaITEM 962 DISCO CORTE METAL 9"ITEM 962 DISCO CORTE METAL 9" $ 5.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.090 $ 50.090
27111507
Cortadores de metal5Unidad no definidaITEM 968 DISCO DESBASTE METAL 9"ITEM 968 DISCO DESBASTE METAL 9" $ 8.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.215 $ 42.215
23171509
Soldadura7Unidad no definidaITEM 946 SOLDADURA 60/11 (1/8")ITEM 946 SOLDADURA 60/11 (1/8") $ 7.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.471 $ 51.471
31211801
Quita pinturas y eliminadores de barniz1Unidad no definidaITEM 139 ANTICORROSIVO COLORES 1 GL (NEGRO)ITEM 139 ANTICORROSIVO COLORES 1 GL (NEGRO) $ 23.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.851 $ 23.851
Total Neto $ 167.627
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.849
TOTAL OC $ 199.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.