|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1723-632-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-06-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Nota de pedido N° 747-- Materiales para construcci |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1723-75-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Ilustre Municipalidad de los Lagos |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
69.200.600-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
|
|
R.U.T. |
69.200.600-3 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin Nº 1 |
|
Comuna |
Los Lagos
|
|
Impuesto |
20061,7865 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin Nº 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA |
|
Razón Social |
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
|
|
R.U.T. |
77.071.100-2 |
|
Sucursal |
COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30111601
| Cemento | 35 | Unidad no definida | Bolsas de cemento
| Bolsas de cemento
|
$ 3.017,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.595
|
$ 105.588
|
|
|
Total Neto
|
$ 105.588
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 20.062
|
|
$ 125.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.