Orden de Compra. Nº1723-682-SE25 "Nota de Pedido N° 846- DOM- Mejoramiento cementrio"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-682-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N° 846- DOM- Mejoramiento cementrio
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-85-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.000.000.001 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna *
Impuesto 74940,18
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-10-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LORCA INGENIERÍA SPA
Razón Social LORCA INGENIERÍA SPA
R.U.T. 76.493.824-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LORCA INGENIERÍA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas10Unidad no definidaItem 193 Brocha 4" Item 193 Brocha 4" $ 7.224,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.240 $ 72.240
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaItem 102- esmalte al agua /blancoItem 102- esmalte al agua /blanco $ 79.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.882 $ 79.882
31211906
Rodillos de pintar15Unidad no definidaItem 183- Rodillo chiporro 23 cmItem 183- Rodillo chiporro 23 cm $ 8.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.490 $ 131.490
30111601
Cemento6Unidad no definidaItem 449- saco cemento alta resistenciaItem 449- saco cemento alta resistencia $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.340 $ 47.340
31211904
Brochas10Unidad no definidaItem 192 Brocha de 3 Item 192 Brocha de 3 $ 6.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.470 $ 63.470
Total Neto $ 394.422
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.940
TOTAL OC $ 469.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.