Orden de Compra. Nº1723-714-SE24 "Nota de Pedido N°898- Programas de proteccion soci"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-714-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Nota de Pedido N°898- Programas de proteccion soci
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-21-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.000.000.013.002 del sistema MUNICIPALIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos
Comuna *
Impuesto 386002,29
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO SPA
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO SPA
R.U.T. 77.527.158-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAN PEDRO SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaAlfombra y cortinas oficinas depto. social. segun presupuesto autorizado por contraparte tecnica 15-OMMAlfombra y cortinas oficinas depto. social. segun presupuesto autorizado por contraparte tecnica 15-OMM $ 724.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.000 $ 724.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadSegun presupuesto autorizado por contraparte técnica N° 13-OMM Segun presupuesto autorizado por contraparte técnica N° 13-OMM $ 927.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 927.700 $ 927.700
Total Neto $ 1.651.700
Descuento $ 0
Cargos $ 379.891
IVA  19  % $ 386.002
TOTAL OC $ 2.417.593


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.