Orden de Compra. Nº1723-809-SE24 "NOTA DE PEDIDO 963-UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-809-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2024
Nombre de la Orden de Compra NOTA DE PEDIDO 963-UNIDAD DE BIENES Y SERVICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-12-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos
Comuna Los Lagos
Impuesto 23351
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 1 Comuna de Los Lagos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NEUBACAR LTDA.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEUBACAR LIMITADA
R.U.T. 76.396.601-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NEUBACAR LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaCONTRATO DE SERVICIOS DE MANTENCION Y REPARACION DE FLOTA DE VEHICULOS MUNICIPAL AÑO 2024 ID 1723-12-LQ24REPARACION CAMION CAMION COMPACTADOR SKPP-28 PRESUPUESTO Nº202410155 $ 122.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.900 $ 122.900
Total Neto $ 122.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.351
TOTAL OC $ 146.251


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.