Orden de Compra. Nº1723-83-SE24 "Nota de pedido N°78- Gestion y calidad municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-83-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Nota de pedido N°78- Gestion y calidad municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-138-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.000.000.012 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 495340,83
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-02-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MadagasKar Spa
Razón Social COMERCIALIZADORA MADAGASKAR SPA
R.U.T. 77.278.937-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MadagasKar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaMaterial de oficina, según convenio suministro y listado que se adjunta.Material de oficina, según convenio suministro y listado que se adjunta. $ 2.607.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.607.057 $ 2.607.057
Total Neto $ 2.607.057
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 495.341
TOTAL OC $ 3.102.398


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.