Orden de Compra. Nº1723-910-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1723-130-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-910-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1723-130-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-130-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra San Martin Nº 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación SAN MARTIN N° 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 126536,2
Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DE AMADE TROFEOS
Razón Social TROFEOS AMADE ELOHIM LTDA
R.U.T. 76.907.490-2
Sucursal DE AMADE TROFEOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101702
Trofeos1UnidadCOPAS, GALVANOS Y MEDALLAS , FIESTAS PATRIAS 2013ver anexo adjunto $ 665.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.980 $ 665.980
Total Neto $ 665.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 126.536
TOTAL OC $ 792.516


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.