Orden de Compra. Nº1723-919-SE18 "nota de pedido N°1082, DOM, mat. para instalación "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1723-919-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2018
Nombre de la Orden de Compra nota de pedido N°1082, DOM, mat. para instalación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1723-75-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de los Lagos
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
R.U.T. 69.200.600-3
Dirección de Facturación San Martin Nº 1
Comuna Los Lagos
Impuesto 43572,2383
Dirección de Envío de la Factura San Martin Nº 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
R.U.T. 77.071.100-2
Sucursal COMERCIAL HARCHA Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121521
Alambre de bronce25Unidad no definidaalambre negro 20064**#14kg.alambre negro 20064**#14kg. $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.625 $ 23.635
27112111
Alicates de lagartos1Unidad no definidaalicate bahco cortante #217G-160 6" c/u.alicate bahco cortante #217G-160 6" c/u. $ 6.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.849 $ 6.849
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidasikaflex 11 fc propack - gris 300 ml c/u.sikaflex 11 fc propack - gris 300 ml c/u. $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882
30161907
Escaleras2Unidad no definidaescalera aluminio tijera #310 prodalum 3.04 mt 105 kg.escalera aluminio tijera #310 prodalum 3.04 mt 105 kg. $ 94.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.912 $ 189.912
31181604
Sello mecánico1Unidad no definidaelastosello #1100 transparente s/fungicida - henkel elastosello #1100 transparente s/fungicida - henkel $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.050 $ 3.050
Total Neto $ 229.328
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.572
TOTAL OC $ 272.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.