Orden de Compra. Nº1725-1713-SE22 "SERVICIO DE MANTENCIONES MENSUALES DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN DESINSECTACIÓN Y FUMIGACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE AHUMADA 48 Y GALERIA GABRIELA MISTRAL - ORDEN DE COMPRA DESDE 1725-184-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-1713-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIONES MENSUALES DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN DESINSECTACIÓN Y FUMIGACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE AHUMADA 48 Y GALERIA GABRIELA MISTRAL - ORDEN DE COMPRA DESDE 1725-184-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1725-184-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra Calle Uno N° 390
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8083 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Plaza Sotomayor 233
Comuna Valparaíso
Impuesto 324216
Dirección de Envío de la Factura Plaza Sotomayor 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pro-Ambiental
Razón Social SOCIEDAD DE PROFESIONALES AMBIENTALES LIMITADA
R.U.T. 76.010.116-8
Sucursal Pro-Ambiental
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1UnidadSERVICIO DE MANTENCIONES MENSUALES DE CONTROL DE PLAGAS, DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN DESINSECTACIÓN Y FUMIGACIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DE AHUMADA 48 Y GALERIA GABRIELA MISTRAL.monto neto mensual $ 1.706.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.706.400 $ 1.706.400
Total Neto $ 1.706.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 324.216
TOTAL OC $ 2.030.616


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.