|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1725-1888-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
11-08-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA OCCH AGOSTO 2015 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1725-55-LE15 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
|
|
R.U.T. |
60.901.002-9 |
|
Dirección de Facturación |
Pasaje Uno N° 390, La Ligua |
|
Comuna |
Valparaíso
|
|
Impuesto |
87438,95 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Uno N° 390, La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| TRANSPORTE CARGA: DÍA DE ESPERA (22.08) / UNIVERSIDAD SANTA MARÍA A CENTEX (23.08) / CENTEX A SANTIAGO (23.08). | |
|
|
Proveedor |
transporte acar vergara ltda. |
|
Razón Social |
transportes acar vergara ltda
|
|
R.U.T. |
76.305.830-1 |
|
Sucursal |
transporte acar vergara ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101611
| Camiones de transporte | 1 | Unidad | SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LAS PRESENTACIONES Y GIRAS DE LA ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE. | |
$ 460.205,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 460.205
|
$ 460.205
|
|
|
Total Neto
|
$ 460.205
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 87.439
|
|
$ 547.644
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.