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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1725-218-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJEROS DEL FONDO DE FOMENTO AUDIOVISUAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1725-50-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaria de las Culturas y las Artes
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R.U.T. |
60.901.002-9 |
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Dirección de Facturación |
Pasaje Uno N° 390, La Ligua |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
46352,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pasaje Uno N° 390, La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
RapidoySabroso.cl |
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Razón Social |
Ximena Moreno E.I.R.L
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R.U.T. |
76.676.208-5 |
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Sucursal |
RapidoySabroso.cl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
| Concesionarios de casino de comida | 19 | Unidad | SEGÚN REX N°756 DE FECHA 11.07.2018. | SERVICIO DE ALMUERZO B2
CON SERVICIO DE GARZÓN
(11 y 20 PERSONAS).
FECHA: 5 DE MARZO DE 2019.
LUGAR: AHUMADA 48, PISO 6, SANTIAGO.
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$ 6.960,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.240
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$ 132.240
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30221003
| Cafetería | 19 | Unidad | SEGÚN REX N°756 DE FECHA 11.07.2018. | SERVICIO DE COFFEE BREAK A3 NORMAL
CON SERVICIO DE GARZÓN
(11 y 20 PERSONAS).
FECHA: 5 DE MARZO DE 2019.
LUGAR: AHUMADA 48, PISO 6, SANTIAGO.
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$ 5.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.720
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$ 111.720
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Total Neto
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$ 243.960
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 46.352
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$ 290.312
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.