Orden de Compra. Nº1725-2798-CM18 "2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos / CIUDADANIA / BAFONA"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-2798-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP14 Convenio Marco para el Arriendo de Vehículos / CIUDADANIA / BAFONA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra ...
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 08365 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de las Culturas y las Artes
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Pasaje Uno N° 390, La Ligua
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pasaje Uno N° 390, La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Macalvi Express
Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS MACALVI LIMITADA
R.U.T. 76.105.682-4
Sucursal Macalvi Express
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados1 (1381602 )BUS DAEWOO A120 VALOR MEDIO DIA 1408102(1381602) BUS DAEWOO A120 VALOR MEDIO DIA; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados3 (1381543 )MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 VALOR DIARIO 1408043(1381543) MINIBUS MERCEDES BENZ SPRINTER 515 VALOR DIARIO; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
78111803
2239-10-LP14
Servicios de autobuses contratados3 (1381601 )BUS DAEWOO A120 VALOR DIARIO 1408101(1381601) BUS DAEWOO A120 VALOR DIARIO; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
Total Neto $ 1.115.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.115.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.