Orden de Compra. Nº1725-299-AG26 "SOLICITUD COMPRA 01-162 - REUNIONES DEL MINISTRO Y SU GABINETE EN SANTIAGO - ID COMPRA AGIL 1725-80-COT26l: 1725-80-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-299-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-05-2026
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD COMPRA 01-162 - REUNIONES DEL MINISTRO Y SU GABINETE EN SANTIAGO - ID COMPRA AGIL 1725-80-COT26l: 1725-80-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2119 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Sotomayor 233, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 235782,4
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café120UnidadCafé Cápsulas Lavazza Espresso Clásico (caja 10 unidades)  $ 6.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.800 $ 790.800
50202310
Agua mineral144UnidadAgua Mineral Vital Sin Gas 600 ml  $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.840
50201713
Bolsitas de te8UnidadTé Ceylán Supremo Premium 200 g 100 unidades  $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.120 $ 35.120
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGalletas lotus biscoff 250g. sachet individual  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.200 $ 311.200
50181905
Galletas dulces o pastelitos80UnidadGalletas Mckay Vino 155 g  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
Total Neto $ 1.240.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.782
TOTAL OC $ 1.476.742


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 20.789.610-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 18.018.699-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.