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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1725-4825-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC 10.2/730 - Servicio de carga, mediante contrato de suministro, para las presentaciones de OOCH en JUNIO del 2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1725-130-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
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R.U.T. |
60.901.002-9 |
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Dirección de Facturación |
Sotomayor 233, Valparaíso |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
1769746,26 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sotomayor 233, Valparaíso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
transporte acar vergara ltda. |
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Razón Social |
transportes acar vergara ltda
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R.U.T. |
76.305.830-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
transporte acar vergara ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101801
| Servicios de transporte local en camión | 1 | Unidad | SC 10.2/730 - Servicio de carga, mediante contrato de suministro, para las presentaciones de OOCH en JUNIO del 2025. | SC 10.2/730 - Servicio de carga, mediante contrato de suministro, para las presentaciones de OOCH en JUNIO del 2025. |
$ 9.314.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.314.454
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$ 9.314.454
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Total Neto
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$ 9.314.454
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.769.746
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$ 11.084.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.