Orden de Compra. Nº1725-50-SE26 "REX- 211 - APRUEBA MODIFICACION CONTRATO - SOLICITUD COMPRA 11.1/30 - LICITACION 1725-283-LE25 SERVICIOS DE IMPRESION MATERIAL DIDACTICO"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-50-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-02-2026
Nombre de la Orden de Compra REX- 211 - APRUEBA MODIFICACION CONTRATO - SOLICITUD COMPRA 11.1/30 - LICITACION 1725-283-LE25 SERVICIOS DE IMPRESION MATERIAL DIDACTICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1725-283-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 532 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Sotomayor 233, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 516800
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jaime Marmor Abarca
Razón Social JAIME MANUEL MARMOR ABARCA
R.U.T. 7.554.460-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Jaime Marmor Abarca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121503
Impresión digital1UnidadSERVICIO DE IMPRESIÓN PARA COMPONENTE MATERIAL DIDÁCTICO DEL PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO ARTÍSTICO.Tipo de impresión: Offset Tirajes: 800 ejemplares Tapas: Tamaño cerrado 19x28 cm, con solapas de 12 cm. Papel opalina lisa 250g. más termolaminado opaco por tiro Impresión 44 colores. Interior: 48 páginas en bond 90g. Impresión: 44 colores. 12 cuartillas $ 2.720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720.000 $ 2.720.000
Total Neto $ 2.720.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 516.800
TOTAL OC $ 3.236.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.