Orden de Compra. Nº1725-628-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1725-82-LE24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL Y APOYO EN PRODUCTOS EDITORIALES VISUALES, AUDIOVISUALES Y GRÁFICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTES Y CULTURA."
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1725-628-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1725-82-LE24 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL Y APOYO EN PRODUCTOS EDITORIALES VISUALES, AUDIOVISUALES Y GRÁFICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTES Y CULTURA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1725-82-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SUBSECRETARIA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra Sotomayor 233, Valparaíso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2441 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARÍA DE LAS CULTURAS Y LAS ARTES
R.U.T. 60.901.002-9
Dirección de Facturación Sotomayor 233, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 5268907,5617
Dirección de Envío de la Factura Sotomayor 233, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agencia Merca
Razón Social MERCA SPA
R.U.T. 76.544.451-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Agencia Merca
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141501
Servicios de diagramación y diseño gráfico1UnidadSERVICIOS DE DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA COMUNICACIONAL Y APOYO EN PRODUCTOS EDITORIALES VISUALES, AUDIOVISUALES Y GRÁFICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN EN ARTES Y CULTURAValor bruto $ 27.731.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.731.092 $ 27.731.092
Total Neto $ 27.731.092
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.268.908
TOTAL OC $ 33.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.