Orden de Compra. Nº
1725-92-SE14
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SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENTACION ID 1725-180-LE13
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Recuerde que el responsable del pago es CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1725-92-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
20-01-2014
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO SERVICIO DE ALIMENTACION ID 1725-180-LE13
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1725-180-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Razón Social
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
R.U.T.
60.901.002-9
Dirección de Unidad de Compra
Plaza Sotomayor 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES
R.U.T.
60.901.002-9
Dirección de Facturación
Pasaje Uno N° 390, La Ligua
Comuna
Valparaíso
Impuesto
38380
Dirección de Envío de la Factura
Pasaje Uno N° 390, La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Ahumada 11, piso 10, Santiago. Entre 13:30 y 18:00 hrs.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SANDRA PIÑA G
Razón Social
SANDRA BERNARDITA PINA GALLEGUILLOS
R.U.T.
12.036.989-k
Sucursal
SANDRA PIÑA G
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101604
Concesionarios de casino de comida
20
Unidad
Almuerzo, opción 1, según contrato suministro Nº 4645, 13.11.2013.
Servicio de Almuerzo para Sesión Consejeros del Fondo Audiovisual, 20 personas, 30.01.2014, 13:30 a 18:00 hrs., Ahumada 11, piso 10, Sala de Reuniones Gabinete, Santiago.
$ 7.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 144.000
$ 144.000
90101701
Gestión de cafetería
20
Unidad
Coffe Break Light B1, sin atención, según contrato suministro Nº 4645, 13.11.2013.
Servicio de Coffe Sesión Consejeros del Fondo Audiovisual, 20 personas, 30.01.2014, 13:30 a 18:00 hrs., Ahumada 11, piso 10, Sala de Reuniones Gabinete, Santiago.
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
Total Neto
$ 202.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.380
TOTAL OC
$ 240.380
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.