Orden de Compra. Nº1729-148-AG26 "MINUTOS TELEFONOS SATELITALES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1729-148-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-04-2026
Nombre de la Orden de Compra MINUTOS TELEFONOS SATELITALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-05-006 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación Avda.Miguel Lemeur 544
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 230086,2
Dirección de Envío de la Factura Avda.Miguel Lemeur 544
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMUNICACIONES LATINCOM SpA
Razón Social COMUNICACIONES LATINCOM SPA
R.U.T. 87.779.800-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMUNICACIONES LATINCOM SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
83111602
Comunicación por satélite o terrestre2PackSE SOLICITA LA CONTRATACION DE 2 RECARGA DE MINUTOS PARA TELEFONOS SATELITALES POR EL PERIODO DE 12 MESES ,EL PROVEEDOR DEBE TENER EL RUBRO EN SII  $ 587.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.000 $ 1.175.000
Total Neto $ 1.175.000
Descuento $ 0
Cargos $ 35.980
IVA  19  % $ 230.086
TOTAL OC $ 1.441.066


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.