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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1729-166-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PRODUCCION PARA EL DIA 9 /05/2025. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
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R.U.T. |
69.030.400-7 |
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Dirección de Facturación |
MIGUEL LEMEUR N° 544 |
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Comuna |
Tierra Amarilla
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Impuesto |
478990 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MIGUEL LEMEUR N° 544 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Pro Music Party spa. |
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Razón Social |
PRODUCTORA DE EVENTOS Y BANQUETERIA PRO MUSIC PARTY SPA
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R.U.T. |
77.481.401-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Pro Music Party spa. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Pack | SE SOLICITA UN SERVICIO DE PRODUCCION PARA EL DIA VIERNES 9 DE MAYO EN DEPENDENCIAS DEL ESTADIO DE FUTBOL , EL PROVEEDOR DEBE TENER EL RUBRO EN SII, RESOLUCION SANITARIA, SERVICIO DE COLACIONES,TORTA, MARCOS DE CUADROS,RECARGAS DE AGUA,LIENZO,VELAS,JUEGOS INFLABES,COCTEL PARA 100 PERSONAS, SE ADJUNTAN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. | |
$ 2.521.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.521.000
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$ 2.521.000
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Total Neto
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$ 2.521.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 478.990
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$ 2.999.990
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.