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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1729-179-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ALIMENTACION PROGRAMA FIESTA LECTURA 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
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R.U.T. |
69.030.400-7 |
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Dirección de Facturación |
MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA |
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Comuna |
Tierra Amarilla
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Impuesto |
14250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cafe CAJU |
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Razón Social |
INVERSIONES CAJU SPA
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R.U.T. |
77.566.545-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cafe CAJU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161509
| Productos de edulcorantes o azúcares naturales | 10 | kilogramo | AZUCAR | AZUCAR |
$ 2.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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10151609
| Semillas de maíz | 10 | kilogramo | MAIZ DE PALOMITA | MAIZ DE PALOMITA |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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12181602
| Aceites naturales | 10 | Litro | ACEITE DE COCINA | ACEITE DE COCINA |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.000
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$ 25.000
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24111502
| Bolsas de papel | 500 | Unidad | BOLSAS DE PAPEL 14X6X3 CM | BOLSAS DE PAPEL 14X6X3 CM |
$ 10,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.000
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$ 5.000
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Total Neto
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$ 75.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.250
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$ 89.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.