Orden de Compra. Nº1729-185-SE15 "Material de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1729-185-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-06-2015
Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 33457,1
Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Barraca y Ferreteria Maipu
Razón Social CARLOS HERRERA ARREDONDO LIMITADA ZONA NORTE LIMIT
R.U.T. 76.146.717-4
Sucursal Barraca y Ferreteria Maipu
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ20Unidad no definidaSilicona para vehículos + Renovador R-66Silicona para vehículos + Renovador R-66 $ 5.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.340 $ 109.340
47131824
Productos de limpieza de ventanas20Unidad no definidaLimpia vidrios 500cc glasset cristal c/gatilloLimpia vidrios 500cc glasset cristal c/gatillo $ 2.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.700 $ 49.700
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPaño franelaPaño franela $ 376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.520 $ 7.520
47131501
Frazadas o mopas para limpieza del suelo5Unidad no definidaHuaipe colorHuaipe color $ 1.906,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.530 $ 9.530
Total Neto $ 176.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.457
TOTAL OC $ 209.547


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.