Orden de Compra. Nº1729-250-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1729-178-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1729-250-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1729-178-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1729-178-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 133678,3
Dirección de Envío de la Factura LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial cegal
Razón Social IVONNE CRISTINA GALLEGUILLOS ROBLEDO
R.U.T. 10.783.404-4
Sucursal comercial cegal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111909
Espátulas3UnidadESPATULAS 80MM. YORK O SIMILAR  $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
31201512
Cinta Transparente11UnidadCINTA ENMASCARAR TESA 48MM X 40M  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.650 $ 12.650
31211507
Pinturas en aerosol209UnidadLATAS SPRAY PINTURA METALICA VARIOS COLORES   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 407.550 $ 407.550
31211906
Rodillos de pintar12UnidadRODILLOS CHIPORRO NATURAL 12CM.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.200 $ 22.200
31211916
Forradores de bandeja de pintura15UnidadBANDEJA PARA BROCHAS Y RODILLOS 9CM.  $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.250 $ 23.250
31211904
Brochas10UnidadBROCHAS 5/8X1 (40)CONDOR O SIMILAR  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
31211904
Brochas5UnidadBROCHAS 5/8X4 (20)CONDOR O SIMILAR   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
31211906
Rodillos de pintar15UnidadRODILLOS CHIPORRO NATURAL 18CM.  $ 3.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
47121804
Cubos o baldes para limpieza12UnidadTINETA MULTIPROPOSITO S/TAPA  $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.400 $ 35.400
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño22UnidadBUZO PROTECTOR COLORES  $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.300 $ 36.300
60121236
Pinceles10UnidadBROCHAS 5/8X 1 1/2 (40)CONDOR O SIMILAR   $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
60121236
Pinceles10UnidadBROCHAS 5/8X2 (60)CONDOR O SIMILAR   $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
60121236
Pinceles10UnidadBROCHAS 5/8 2 1/2 (40)CONDOR O SIMILAR   $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500
60121236
Pinceles5UnidadBROCHAS 5/8X3 (50)CONDOR O SIMILAR   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
Total Neto $ 703.570
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.678
TOTAL OC $ 837.248


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.