Orden de Compra. Nº
1729-250-SE12
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1729-178-L112
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1729-250-SE12
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-11-2012
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1729-178-L112
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1729-178-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Facturación
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna
Tierra Amarilla
Impuesto
133678,3
Dirección de Envío de la Factura
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial cegal
Razón Social
IVONNE CRISTINA GALLEGUILLOS ROBLEDO
R.U.T.
10.783.404-4
Sucursal
comercial cegal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27111909
Espátulas
3
Unidad
ESPATULAS 80MM. YORK O SIMILAR
$ 1.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.670
$ 5.670
31201512
Cinta Transparente
11
Unidad
CINTA ENMASCARAR TESA 48MM X 40M
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.650
$ 12.650
31211507
Pinturas en aerosol
209
Unidad
LATAS SPRAY PINTURA METALICA VARIOS COLORES
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 407.550
$ 407.550
31211906
Rodillos de pintar
12
Unidad
RODILLOS CHIPORRO NATURAL 12CM.
$ 1.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.200
$ 22.200
31211916
Forradores de bandeja de pintura
15
Unidad
BANDEJA PARA BROCHAS Y RODILLOS 9CM.
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.250
$ 23.250
31211904
Brochas
10
Unidad
BROCHAS 5/8X1 (40)CONDOR O SIMILAR
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
31211904
Brochas
5
Unidad
BROCHAS 5/8X4 (20)CONDOR O SIMILAR
$ 3.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
31211906
Rodillos de pintar
15
Unidad
RODILLOS CHIPORRO NATURAL 18CM.
$ 3.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
47121804
Cubos o baldes para limpieza
12
Unidad
TINETA MULTIPROPOSITO S/TAPA
$ 2.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.400
$ 35.400
53102903
Prendas de deporte y buzos de niño
22
Unidad
BUZO PROTECTOR COLORES
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.300
$ 36.300
60121236
Pinceles
10
Unidad
BROCHAS 5/8X 1 1/2 (40)CONDOR O SIMILAR
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
60121236
Pinceles
10
Unidad
BROCHAS 5/8X2 (60)CONDOR O SIMILAR
$ 1.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
60121236
Pinceles
10
Unidad
BROCHAS 5/8 2 1/2 (40)CONDOR O SIMILAR
$ 2.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.500
$ 25.500
60121236
Pinceles
5
Unidad
BROCHAS 5/8X3 (50)CONDOR O SIMILAR
$ 2.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.950
$ 14.950
Total Neto
$ 703.570
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 133.678
TOTAL OC
$ 837.248
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.