Orden de Compra. Nº1729-251-AG25 "INSUMOS ELECTRICOS MEMO 00184 DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1729-251-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELECTRICOS MEMO 00184 DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 544
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 362477,25
Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 544
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CCJ INGENIERÍA
Razón Social CCJ INGENIERÍA SPA
R.U.T. 77.184.568-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CCJ INGENIERÍA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39121529
Contactores15UnidadContactores 3p 40A 1NO+1NC, IP20- marca CNC, similar o superior  $ 20.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.425 $ 304.425
39121529
Contactores15UnidadContactores modulares 2p x 40 2na bobina 220v- marca CNC, similar o superior  $ 9.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.800 $ 148.800
39101617
ampolletas de alta presión de sodio50UnidadAmpolletas Sodio 250w Tubulares E-40 luz cálida.  $ 7.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.500 $ 350.500
32111701
Células fotovoltaicas50UnidadFotoceldas 1.800w 200-240VAC con dispensador (25-100) con base  $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
26121634
Cable de cobre100Metro LinealCordón de 3 x 2.5mm  $ 2.315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.500 $ 231.500
39121204
Cables aéreos200Metro LinealCable libre de halógeno 1x2.5 rojo  $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
26121634
Cable de cobre200Metro LinealCable libre de halógeno 1x2.5 verde  $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
26121634
Cable de cobre200Metro LinealCable libre de halógeno 1x2.5 azul  $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
39121204
Cables aéreos200Metro LinealCable libre de halógeno 1x2.5 negroCable libre de halógeno 1x2.5 negro $ 515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.000 $ 103.000
31201525
cinta de Vinil10UnidadCintas aislante, de goma negra.   $ 2.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.050 $ 23.050
39111704
Luces proyectantes100Metro LinealGuirnaldas de Luces de Exteriores(SEC IP65)  $ 1.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500
Total Neto $ 1.907.775
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 362.477
TOTAL OC $ 2.270.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.