Orden de Compra. Nº
1729-326-SE13
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MATERIALES DE FERRETERIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1729-326-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Miguel Lemeur 544
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T.
69.030.400-7
Dirección de Facturación
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
Comuna
Tierra Amarilla
Impuesto
28446,8
Dirección de Envío de la Factura
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
comercial cegal
Razón Social
IVONNE CRISTINA GALLEGUILLOS ROBLEDO
R.U.T.
10.783.404-4
Sucursal
comercial cegal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes
10
Unidad
TUBO FLUORESCENTE 40 W
TUBO FLUORESCENTE 40 W
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.500
$ 12.500
39111810
Interruptor de lámpara
2
Unidad
INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO
INTERRUPTOR 9/12 EMBUTIDO
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
39111810
Interruptor de lámpara
1
Unidad
INTERRUPTOR 9/15 EMBUTIDO
INTERRUPTOR 9/15 EMBUTIDO
$ 1.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.550
$ 1.550
39111810
Interruptor de lámpara
10
Unidad
PARTIDOR UNIVERSAL
PARTIDOR UNIVERSAL
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
39121303
Cajas eléctricas
3
Unidad
CAJA TIPO CHUQUI BLANCA
CAJA TIPO CHUQUI BLANCA
$ 1.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.750
$ 3.750
39121402
Enchufes eléctricos
3
Unidad
ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO
ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.050
$ 7.050
39121402
Enchufes eléctricos
3
Unidad
ENCHUFE VOLANTE MACHO 3P 10 AMP
ENCHUFE VOLANTE MACHO 3P 10 AMP
$ 750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE TRIPLE
ENCHUFE TRIPLE
$ 2.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad
ENCHUFE DOBLE LINEA HABITAT
ENCHUFE DOBLE LINEA HABITAT
$ 2.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
39121543
Módulo de relés múltiples o de placa de relés
2
Unidad
MODULO 9/24
MODULO 9/24
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
26121505
Alambre para artefactos
60
Metro Lineal
CORDON FLEXIBLE 3X1,5 MM
CORDON FLEXIBLE 3X1,5 MM
$ 1.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica
2
Unidad
CINTA AISLADORA 3M 1500
CINTA AISLADORA 3M 1500
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad
AMPOLLETA LUZ DIA 60W
AMPOLLETA LUZ DIA 60W
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
Total Neto
$ 149.720
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.447
TOTAL OC
$ 178.167
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.