Orden de Compra. Nº1729-367-AG25 "MATERIAL DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1729-367-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
R.U.T. 69.030.400-7
Dirección de Facturación AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 544
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 277728,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 544
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VCOMMERCE
Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA
R.U.T. 77.037.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VCOMMERCE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos100UnidadCLORO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.600 $ 107.600
14111704
Papel higiénico50UnidadPAPEL HIGIENICO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 7.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.250 $ 388.250
47131615
Escobillones50UnidadESCOBILLON SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 1.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.200 $ 63.200
47131803
Desinfectantes domésticos80UnidadLIMPIADOR DE PISO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.440 $ 65.440
47131609
Magos para escobas o traperos100UnidadTRAPERO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.300 $ 82.300
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadLIMPIA VIDRIOS SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 1.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.950 $ 70.950
53131608
Jabones60UnidadJABON LIQUIDO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASJABON LIQUIDO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 1.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.680 $ 79.680
14111703
Toallas de papel70PaqueteTOALLA DE PAPEL SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 4.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 311.360 $ 311.360
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.300 $ 78.300
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS  $ 1.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.100 $ 127.100
46181504
Guantes protectores50ParGUANTES MULTIUSO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTASGUANTES MULTIUSO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.550 $ 36.550
Total Neto $ 1.461.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 277.729
TOTAL OC $ 1.739.459


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.