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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1729-385-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2 TABLET Y 2 DISCOS DURO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
PRODUCTO NO FUERON RECEPCIONADO EN LA FECHA OFERTADA POR EL PROVEEDOR, DEBERA HACER NOTA DE CREDITO POR LA FACTURA QUE NO ESTA RECEPCIONADO CONFORME. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
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R.U.T. |
69.030.400-7 |
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Dirección de Facturación |
MIGUEL LEMEUR N° 544 |
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Comuna |
Tierra Amarilla
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Impuesto |
74396,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MIGUEL LEMEUR N° 544 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Razón Social |
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
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R.U.T. |
77.730.550-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211509
| Computadores portátiles tipo Tablet PC | 2 | Unidad | TABLET SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS , EL PROVEEDOR DEBE TENER EL RUBRO EN SII, ADJUNTAR FORMATO DE COTIZACION Y FOTOGRAFIAS. | |
$ 109.244,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.488
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$ 218.488
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43201803
| Discos duros | 2 | Unidad | DISCO DURO SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES TECNICAS. | |
$ 86.537,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 173.074
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$ 173.074
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Total Neto
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$ 391.562
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 74.397
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$ 465.959
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.