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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1729-423-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
NOTEBOOK COMPRA AGIL: 1729-113-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
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R.U.T. |
69.030.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
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R.U.T. |
69.030.400-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 544 |
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Comuna |
Tierra Amarilla
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Impuesto |
143697,494 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 544 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Razón Social |
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
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R.U.T. |
77.730.550-6 |
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Sucursal |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211503
| Notebook, laptop o computador portátil excepto Tab | 1 | Unidad | NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD L340 GAMING O SIMILAR | NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD L340 GAMING O SIMILAR |
$ 756.303,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 756.303
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$ 756.303
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Total Neto
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$ 756.303
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 143.697
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$ 900.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.