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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1729-621-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CELEBRACION DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1729-127-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Abastecimiento |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
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R.U.T. |
69.030.400-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
LORENZO JOFRE SN, DEPTO SALUD - EDIFICIO VERDE |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA
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R.U.T. |
69.030.400-7 |
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Dirección de Facturación |
MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA |
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Comuna |
Tierra Amarilla
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Impuesto |
3879831,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grupo Beta SPA |
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Razón Social |
GRUPO BETA SPA
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R.U.T. |
77.232.424-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Grupo Beta SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90151602
| Productoras | 1 | Unidad | SE NECESITA ADQUIRIR UN SERVICIO DE PRODUCCION PARA EL PROGRAMA CELEBRACION DIA EL FUNCIONARIO MUNICIPAL, SEGUN BASES TECNICAS.
| SERVICIO PRODUCCION PROGRAMA CELEBRACION DIA FUNCIONARIO MUNICIPAL |
$ 20.420.168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.420.168
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$ 20.420.168
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Total Neto
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$ 20.420.168
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.879.832
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$ 24.300.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.